Naar hoofdinhoud

Hoofdstuk 7

Artikel 7.1

Assetmanagement: we houden het beheer van de objecten op orde

Onderdeel van Programma Water en Riolering Meierijstad

Om het goed functioneren van het rioleringssysteem te waarborgen voeren we beheer- en onderhoudsmaatregelen uit. De planning hiervan leggen wij vast in operationele programma’s en de benodigde budgetten maken onderdeel uit van het GRP. Vervangingen en verbetermaatregelen pakken wij hierbij integraal en projectmatig op, afstemming hierover vindt plaats via de Programmakamer van openbaar gebied. Op dit moment werken we nog met vaste cycli (vaste frequentie) voor zowel het inspecteren als beheren van onze objecten. Wij brengen hiermee de status van het beheer van onze objecten op orde. Uiteindelijk gaan wij over op een meer informatiegestuurde aanpak, waarbij wij rekening houden met een differentiatie op basis van risicoafweging en maatschappelijke, economische en ecologische waarde gedurende de levenscyclus van de riolering. Hiervoor maken we inzichtelijk wat onze risicovolle objecten zijn en passen de onderhoudsfrequentie hierop aan (kan zowel verhogen als verlagen zijn). Hiermee gaan we geleidelijk over naar een informatiegestuurde aanpak om de risico’s te verlagen. Voor de afweging tussen instandhouding (relinen) en vervangingen kiezen we voor het relinen van de riolering mits de bestaande streng aan de volgende voorwaarden voldoet: Riool heeft een goede afstroming Zijn oorspronkelijke vorm is behouden Geen hydraulische aanpassingen zijn nodig Afkoppelen is bovengronds mogelijk Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kiezen wij voor de traditionele aanpak van vervanging en nemen dit op in de integrale aanpak. Het ondergronds afkoppelen van het verhard oppervlak maakt hier dan onderdeel van uit. Toetsing huidige situatie Kwaliteit rioleringssysteem: Het algemene beeld is dat de kwaliteit van het systeem goed is, dit geldt ook voor de oudere riolering. In 2021 zijn alle nog niet verwerkte inspecties beoordeeld en verwerkt tot een maatregelenplan. De grootste knelpunten zijn geprogrammeerd voor vervanging en maken onderdeel uit van de integrale projectenplanning. In bijlage 3 zijn de huidige areaalgegevens weergegeven. Beheer en onderhoud: Met de samenvoeging van de drie gemeenten en de overgang naar één gezamenlijke beheer- en onderhoudsplanning is minder efficiënt voorlopen als was voorzien. Hierdoor is enige achterstand in cyclisch beheer ontstaan. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot het uitvallen van onze assets Incidentenplan: We hebben het regionale incidentenplan nog niet lokaal uitgewerkt. Het incidentenplan kan belangrijke informatie leveren voor het bepalen van de risico’s. Strategie / maatregelen Beheer en onderhoud: In 2022 en 2023 richten wij ons op de uitvoering van het maatregelenplan in beide jaren is hiervoor EUR 300.000 gereserveerd. Voor de rest van de planperiode is jaarlijks een budget beschikbaar van EUR 230.000. Vooralsnog hanteren wij de volgende uitgangspunten voor het beheer: Reiniging/inspectie vuilwaterriool en gemengd: 1 × / 10 jaar Reiniging/inspectie hemelwaterriool: 1 × / 15 jaar Inspectie en onderhoud gemalen en pompunits: 1 × / jaar Onderhoud randvoorziening: 1 × / jaar Straatvegen: 6 × / jaar Kolken zuigen: 1 × / jaar Kolken bij infiltratievoorzieningen: 2 × / jaar Maaien wadi's: gelijktijdig met rest van gras Maaien wadi's meer ecologisch beheer: 1 tot 2 × / jaar Beheer en onderhoud IBA’s: voor alle IBA’s geldt 1 × per jaar beheer en onderhoud door waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel in opdracht van de gemeente, de kosten zijn verdeeld op basis van afspraken met de beide waterschappen Informatiegestuurd beheer: De jaren 2022 en 2023 gebruiken we om onze risicovolle assets inzichtelijk te maken en bepalen hoe wij het beheer van de objecten in het vervolg willen oppakken (planvorming en afstemming). Het tweede gedeelte van de planperiode gebruiken we om de informatiegestuurde aanpak in uitvoer te brengen. We gaan er nu vanuit dat dit niet leidt tot een verhoging van het onderhoudsbudget. Het opstellen van de informatiegestuurde aanpak pakken we op binnen de eigen organisatie. Incidentenplan: Op dit moment hebben wij hiervoor geen specifiek onderzoeks- / uitvoeringsbudget opgenomen. Zodra de startnotitie (inclusief planningen en kosten) gereed is vragen wij op basis van deze notitie hiervoor budget aan via een kadernota. Projecten en vervangingen: Voor de periode 2022 tot en met 2024 zijn de vervangingen concreet opgenomen in de meerjarige integrale projectenplanning, zie tabel 7.1, deze zijn als dusdanig overgenomen in het KDP. Vanaf 2024 zijn de vervangingen meegenomen op basis van aanlegjaar + technische levensduur. De vervangingskosten zijn berekend op basis van de kostenkentallen uit de kennisbank van RIONED. Voor de planperiode is rekening gehouden met de vervangingen zoals opgenomen in tabel 7.2. Hierin is met het volgende rekening gehouden: Gemalen: op basis van de technische leeftijd van de gemalen is een groot deel van de gemalen mechanisch en elektrisch aan vervanging toe. Uit de technische inspectie blijkt dat een groot deel van deze vervangingen nog niet noodzakelijk is. Voor het KDP is rekening gehouden met de volgende jaarlijkse vervangingsbudgetten: Mechanisch: EUR 165.000 Elektrisch: EUR 75.000 Bouwkundig: EUR 105.000 (vanaf 2031) Hierop zijn de budgetten zoals opgenomen in integrale projectenplanning in mindering gebracht. Bij de volgende financiële actualisatie bekijken we de benodigde vervangingsinvesteringen opnieuw. IBA’s: het beheer en onderhoud van de IBA’s is ondergebracht bij de beide waterschappen. Uit terugkoppeling van beide waterschappen is een vervangingsplanning met bijbehorende kosten opgesteld. Hier moeten we gezamenlijk nog nadere afspraken over maken Randvoorzieningen: door het verder afkoppelen van verhard oppervlak zijn wij er in het kostendekkingsplan vanuit gegaan dat we de randvoorzieningen aan het einde van de bouwkundige levensduur niet vervangen. In het KDP is wel rekening gehouden met mechanische en elektrische vervanging Voor de vervangingen van de vrijvervalriolering is uitgegaan van het vervangen van de gemengde riolering door een gescheiden systeem voor afvalwater en hemelwater. Uit de gebiedsgerichte aanpak moet blijken hoe we hier invulling aangeven. Waar mogelijk kiezen we voor bovengronds afkoppelen in plaats van het aanleggen van een hemelwaterriool. Voor de vervangingskosten hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: Op basis van onze ervaringen is gerekend met 90% van de kostenkentallen van RIONED. Tijdens de eerstvolgende financiële actualisatie bepalen wij op basis van nacalculatie in hoeverre deze kostenkentallen nog steeds in lijn zijn met onze daadwerkelijke kosten Vervanging van vuilwaterriool en hemelwaterriool vindt gelijktijdig plaats. Hierdoor kunnen we besparen op de kosten voor verharding en ontgraving. In het KDP is dit vertaald door te rekenen met 80% van de vervangingskosten. Voor de vervanging van gemengd door een vuilwater en hemelwaterriool is dit vertaald door te rekenen met 160% van de vervangingskosten De vervangingsinvesteringen zijn gelijkmatig verdeeld in perioden van 10 jaar Alle vervangingen in de planperiode zijn weer gegeven in tabel 7.1. De investeringen zoals opgenomen in ons integrale projectenplan zijn weergegeven in tabel 7.2. Voor de volledigheid zijn hierin ook de projecten zoals deze in 2021 zijn uitgevoerd aan toegevoegd. Tabel 7.1 Overzicht vervangingen planperiode (excl. investeringen integrale projectenplanning) Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Planperiode Vrijverval - - 2.549 2.549 2.549 7.646 Gemalen BK - - - - - - Gemalen E - - 75 75 75 225 Gemalen M - - 165 165 165 495 Persleiding - - - - - - Pompunits BK - - - - - - Pompunits ME - - 4 8 4 16 Drukriolering - - - - - - Vrijverval buitengebied - - - - - - IBA’s BK 66 79 24 24 24 218 IBA’s ME 116 125 16 16 38 311 Randvoorzieningen ME - - 20 - 201 221 Totaal 182 203 2.854 2.837 3.056 9.132 Tabel 7.2 Investeringen integrale projectenplanning Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Totaal investeringen budgetten t/m 2017 71005 - Drainagegemaal Kienehoef, uitstroomwerken etc. 20 - 188 - 208 71008 - Herinrichten en afkoppelen Boskantseweg 409 - - - 409 71071 - Maatregelen De Dubbelen 1 + 2 nav herberekening 50 - - - 50 71076 - Maatregelen riolering Erp-Oost 200 1.029 - - 1.229 71077 - Verplaatsen en vernieuwing gemaal Nederboekt 56 - - - 56 71081 - Hemelwaterverwerking Dommelrode 400 2.884 - - 3.284 71086 - Drukriolering elektromechanisch 2017 186 - - - 186 investeringen budgetten na 2017 71088 - Hemelwaterverbetering Kienehoef 2.509 - - - 2.509 71090 - Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad 2.000 - - - 2.000 71090 - Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad - 1.000 1.078 - 2.078 71091 - Drukriolering elektromechanisch - 500 551 - 1.051 71092 - Maatregelen waterbeleving Dommeldal 30 65 - - 95 71099 - Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad 27 - - - 27 71101 - Droge voeten Sint-Oedenrode 30 30 47 - 107 71103 - Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode - - 296 - 296 71105 - Veghel zuid herinr 3 omgevingen versnellingskamer Area 50 100 194 - 344 71106 - Centrum West 50 1.190 - - 1.240 71108 - Fietsstraten Rembrandtlaan en Populierenlaan 80 - - - 80 71109 - Koolenkampen fase III 600 - - - 600 71110 - Hoevebraak 200 1.753 - 1.806 3.759 71111 - IBA's 39 - - - 39 Nieuwe investeringen uit MJOR (nog geen kredieten) Rioolvervanging + afkoppelen Viijverwijk - 580 580 - 1.160 Rioolvervanging + afkoppelen Zeemanswijk - 820 820 - 1.640 Rioolvervanging + afkoppelen Elschotseweg/Oude Steeg - 263 263 - 525 Afkoppelen Vondelstraat en Kol. Johnsonstraat - 193 193 - 385 Totaal 6.936 10.406 4.209 1.806 23.357

Rechtspraak bij dit artikel